工作职责: 1、拟订集团审计计划,组织开展各类经营审计工作及专项审计工作;监督集团和下属子分公司经营管理各方面政策、规章制度的执行情况,并对违反公司制度、妨碍公司利益的行为提出处理意见; 2、收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求; 3、监督、检查公司制度的落实情况;指导下属员工所使用的审计程序和审计方法; 4、培训审计人员使其了解国家财务准则要求; 5、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作; 6、领导交办的其他相关工作。
任职要求: 1、学历要求:大学本科及以上学历。 2、专业背景:审计财务等相关专业。 3、年龄范围:35岁以内。 4、专业能力:审计财务工作3年以上经验。 5、素质能力:熟悉国家审计和财税法律规范政策、会计准则、财务核算业务;了解国有企业审计理论和工作方法;了解公司财务会计、审计、税务、内控等业务的相关流程;具有一定的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;具有良好的口头和书面表达能力;具备较强的工作责任心,作风严谨;具有良好的学习专研能力;善于沟通与跨部门协作,逻辑性强;熟悉使用相关办公软件。
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