一、岗位职责
1. 从0-1建立公司内部审计体系,建立各类内部审计规则制度与内审流程;
2. 制定年度内审计划并执行;
3. 根据不同的业务场景,梳理相关风险点并建立监控体系;识别、评估、监控相关业务的各类内控风险,同时针对风险问题进行专项审计项目;
4. 梳理和完善公司内部控制体系,并进行年度评价;
5. 提升公司风险管理意识,共同优化内部指引和流程,确保各项内控措施高效执行。提出合理方案,并推动内控整改落地实施;
6. 开展反舞弊调查、廉洁、商业行为等其他专项审计工作;
二、任职资格
1. 统招本科以上学历,有3年以上内审稽核相关工作经验;
2. 有公司内审体系和制度搭建经验者优先;
3. 对企业的内审有深入的理解与认知,有极强的学习能力、主动挖掘能力和推动能力;
4. 有优秀的沟通、协调及管理能力,具备良好的职业道德和团队协作精神;
备注:本岗位直接向总经理汇报;
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